信访局2018年部门预算公开
来源: | 作者: 原创 | 日期:2018年3月14日| 浏览895

永善县信访局2018年部门预算编制说明目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

 

2018年永善县信访局部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、接待和处理人民群众给县委、县政府的来信和来访,保证信访渠道畅通;为群众提供政策、法律咨询服务,为群众排忧解难。

2、承办并反馈县委、县政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项,督查领导批示件的落实情况;向乡镇和县直部门交办信访案件,督促检查重要信访事项的处理和落实;通报全县重大突出的信访问题;直接调查或参与有关部门需共同处理的信访事项。

3、协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题;协调处理群众到县上访和异常、突发信访事件;依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾与纠纷,维护全县社会稳定。

   4、调查研究,了解社情民意,及时分析提供信访信息,为县委、县政府领导提供科学决策服务,发挥参谋助手作用。

5、布置、检查、协调和指导全县信访工作;研究、草拟全县有关信访工作的政策和规章制度草案;总结推广各乡镇、县直各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况,组织信访干部培训;办理县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

信访局是一级预算单位,执行行政单位会计制度,内设四个科室,分别是办公室、接访科、办信科、督办科。

)重点工作概述

1、健全工作机制,确保工作长效运行。一是坚持领导干部视频接访制度;二是层层签订信访工作目标责任制;三是明确非访处置工作职责,实行联动接访;四是调处矛盾纠纷及化解信访积案,实行“四定六包”制度;五是建立信访案件督察督办制度。

2、严格把好初信初访接访关。严格坚持“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责,依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”原则统筹抓好初信初访工作,实行首办负责制。      

3、强化排查化解,力求事要解决。一是抓好关键时期信访案件排查化解;二是开展矛盾纠纷大排查大化解工作; 三是抓好信访积案排查化解。

4、强化案件督导,全面落实工作责任。一是电话督查督办;二是联合督办;三是带案实地督察督办。

5、规范信访秩序,严厉打击非法上访行为以《信访条例》及国家信访局近期颁发的《关于进一步规范信访事项受理办理程序引导来访人依法逐级走访的办法》为宣传学习重点,采取印发宣传资料、悬挂横幅、出动宣传车等形式,全面加强和深化信访法律知识宣传教育活动,努力营造良好的信访环境,引导群众依法、依规反映诉求。同时,严厉打击缠访、闹访、非正常上访等违法上访等行为,切实维护信访工作秩序和群众的合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制 0按照政府批准的“三定”方案,信访局行政编制由县人民政府办公室统一管理),事业编制6人。在职实有18人,其中: 财政全供养18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 309万元,其中:一般公共预算309万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入309万元本年收入中,一般公共预算财政拨款309万元(本级财力309万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出309万元。本级财力安排支出 309万元,其中,基本支出290万元,项目支出19万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类: 2010308信访事务支出279万元,主要用于机关行政运行支出;2080505机关事业单位养老保险缴费支出30万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分(其中:基本支出290万元,项目支出19万元)。

    五、省对下专项转移支付情况

一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无此项

(二)与中央配套事项

我部门无此项

三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无此项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1.2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门基本支出290万元,与上年对比增加105.6万元,增加原因主要有:一是随政策调整职工工资福利增加;二是差旅费报销标准变动增加支出;三是社会保险费缴纳基数提高,单位承担部分相应增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门项目支出19万元,与上年对比减少13.3万元,减少原因主要是:压缩项目金额,节约经费,厉行节约。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

4机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排部门机关运行经费42万元,主要用于办公经费、水电费、邮电费、燃油费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费情况说明

2018年部门“三公”经费预算11万元,比上年预算数减少0.7万元,减少了6%。其中:1.因公出国(境)费0万元,与上年预算数一致;2.公务接待费7.3万元,比上年预算数减少0.7万元,减少了6%3.公务用车运行费维护费3.7万元,与上年预算数一致。

1.因公出国(境)费

因公出国(境)费0万元,与上年预算数一致。原因是:20172018年度编制预算时均未安排因公出国(境)。

2.公务接待费

公务接待费7.3万元,与比上年预算数减少0.7万元,减少了6%。原因是:按照八项制度规定严格控制公务接待。

3.公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费3.7万元,其中:公务用车运行费3.7万元。公务用车运行费与上年预算数一致。原因是:我单位车改时保留车辆1辆。

 

信访局2018年部门预算公开附表

附件
编辑:粟绍林